SOFIYATUL NORFIANA, 131120000934 (2017) SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PROSES PEMBIAYAAN PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP (FIF GROUP) CABANG JEPARA. Skripsi thesis, UNISNU.
131120000984_COVER.pdf - Published Version
Download (794kB) | Preview
131120000984_BAB I.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (102kB)
131120000984_BAB II.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (187kB)
131120000984_BAB III.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (93kB)
131120000984_BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (411kB)
131120000984_BAB V.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (11kB)
131120000984_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version
Download (132kB) | Preview
Abstract
Sistem dan prosedur yang memadai tergantung pada penerapan pengendalian intern yang melekat pada sistem pengendalian akuntansi dimana penilaian terhadap sistem pengendalian intern tersebut dapat dilihat dari struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik sehat serta karyaawan yang kompeten sesuai dengan jabatannya. Dengan melihat kondisi inilah yang membuat penulis ingin mempelajari dan memahami sistem pengendalian interen atas pembiayaan konsumen. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai aktifitas dari sistem pengendalian intern terhadap pembiayaan konsumen dalam pemberian kredit pada PT. Federal International Finance Group (FIFGROUP) Cabang Jepara.
Metode yang digunakan untuk menganalisa proses pembiayaan padam PT. Federal International Finance Group (FIFGROUP) Cabang Jepara adalah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menulis dan melaporkan tentang informasi dan data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa data sesuai dengan permasalahan. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait, serta hasil analisa dokumen dan catatan-catatan.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukakan bahwa sistem penegndalian intern atas pembiayaan konsumen dalam pemberian kredit pada PT. Federal International Finance Group (FIFGROUP) Cabang Jepara dapat dikatakan sesuai dengan teori. Pelaksanaan praktik sehat terhadap pemberian kredit dan sudah memperhatikan kualitas karyawan yang kompeten dengan bidangnya. Berdasarkan dari analisis dan kesimpulan diatas, penulis dapat menyarankan bahwa untuk menghindari penyelewengan pada bagian pemberian kredit dan bagian pelunasan kredit, sebaiknya masing-masing unit harus mengadakan laporan secara periodik atau laporan harian. Mencatat transaksi yang sudah dilakukan dan dapat mempertanggung jawabkannya.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : H. Muhammad Ridho,S.E.,M.Si. |
Uncontrolled Keywords: | Pengendalian Internal dan Proses Pembiayaan |
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Manajemen Bisnis > 657 Akuntansi > 657.7 Akuntansi Aset, Kas, Inventaris, Leasing, Modal |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpustakaan Unisnu |
Date Deposited: | 30 Dec 2022 08:21 |
Last Modified: | 30 Dec 2022 08:21 |
URI: | https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/3837 |